內部審計部門監督操作風險管理措施的貫徹落實情況,并確保業務管理者將操作風險保
2021-07-12
問題:
[單選] 內部審計部門監督操作風險管理措施的貫徹落實情況,并確保業務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。
A . 準確性,及時性
B . 便捷性,敏感性
C . 有效性,完整性
D . 有效性,及時性
正確答案:C
參考解析:標準答案:C
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。